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關務內部審計


一、服務概況

進出口業務內部審計是針對企業進出口活動進行審查、監督其經營活動是否符合有關法律、法規規定的過程。上海天海康索特關務管理咨詢有限公司以海關AEO認證體系為標準,對企業在內部控制、財務狀況、守法規范準、貿易安全四個方面以第三方客觀的角度進行全面審查,根據審計結果提出具有建設性的改進意見,以便企業完善內部管理體系。企業通過每年一次的進出口業務內部審計能夠有效提高企業合規化管理水平,防控企業關務管理風險,保持企業信用管理等級。


二、審計標準

內部控制標準、財務狀況標準、守法規范標準、貿易安全標準


二、審計目的
完善公司內部控制制度,增強公司自我約束,提高企業合規化管理水平,防控企業關務管理風險,保持企業信用管理等級,提高經濟效益,實現公司資產保值增值。


三、審計方案

階段

主要內容

用時

第一階段

審計準備

1、了解被審計單位的基本情況;

2、協助企業做好相關部門和人員的內部宣貫,讓企業領導理解進出口業務內部審計的重要性和必要性;

3、讓企業相關部門及人員充分了解內部審計的標準,做好前期的準備工作,確保內部審計順利的開展。


階段目標:提高全員的思想重視


3個工時

第二階段

審計實施

1、審計人員下廠開展審計工作,按照審計標準逐條實施審計;

2、對企業經營現狀進行客觀的記錄與收集,以此作為審計報告的基礎。


階段目標:收集證據

6個工時

第三階段

審計終結

1、整理、評價執行審計過程中收集到的審計證據;

2、復核審計工作記錄,匯總審計差異;

3、撰寫審計報告,形成審計意見;

4、審計結果存檔。


階段目標:完成審計報告

18個工時

第四階段

結果展示

1、向企業展示審計結果;

2、對不合格項提請被審計單位調整或做適當整改。


階段目標:提出審計意見

3個工時

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